Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202103318 časopis 119,00 s DPH 26.02.2021 RAABE s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 26.02.2021 26..2.2021
Faktúra 14029 material 158,33 s DPH 2024073 30.04.2024 Tribe kom spol. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 30.04.2024 30.04.2024
Faktúra 241133 nájom tlačiarne10/10 430,00 s DPH 29.04.2024 PcPROfi s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 29.04.2024 29.04.2024
Faktúra 24040705 hygienické a čistiace prostriedky 660,62 s DPH 2024072 29.04.2024 Kokoruďová magdaléna - REPROS Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 29.04.2024 29.04.2024
Faktúra 2544278 prenájom rohoží 516,60 s DPH 25.04.2024 Lindstrom s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 25.04.2024 25.04.2024
Faktúra 2024040 výmena skla v pivničných priestoroch 96,00 s DPH 2024070 25.04.2024 IBM services, s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 25.04.2024 25.04.2024
Faktúra 3400188 transformátor - konvektomar 37,80 s DPH šj/9 23.04.2024 EUROGASTROP s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 24.04.2024 24.04.2024
Faktúra 24007436 hygienické a čistiace prostriedky 154,32 s DPH 23.04.2024 ILLE-Papier-Service SK,spo Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 24.04.2024 23.04.2024
Faktúra 124003730 servis net 45,00 s DPH 23.04.2024 MCOM-NET s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 24.04.2024 23.04.2024
Faktúra 2533894 prenájom rohoží 472,14 s DPH 23.04.2024 Lindstrom s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 24.04.2024 23.04.2024
Faktúra 1240030 premietanie ekukačného filnu 297,00 s DPH 2024066 22.04.2024 x vision s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 22.04.2024 22.04.2024
Objednávka 2024043 vitrína 176,99 s DPH 06.03.2024 Merkury Market 18.04.2024
Faktúra 871655 vitrína 176,99 s DPH 2024043 22.03.2024 Merkury Market 18.04.2024
Faktúra 8347501158 služba - telefon 180,39 s DPH 17.04.2024 T-Mobile Slovak Telekom,a. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 17.04.2024 17.04.2024
Faktúra 8347501281 služba - telefon 38,90 s DPH 17.04.2024 T-Mobile Slovak Telekom,a. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 17.04.2024 17.04.2024
Faktúra 1242202353 tlačivá 731,81 s DPH 1/2024 17.04.2024 ŠEVT a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 17.04.2024 17.04.2024
Faktúra PO7241321 odvoz odpadu 86,10 s DPH 1/2024 17.04.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 17.04.2024 17.04.2024
Zmluva 2024/07 na servis a údržbu výťahu s DPH 16.04.2024 Výťahy Východ s.r.o. ŠJ RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 16.04.2024
Zmluva 2024/07 na servis a údržbu výťahu s DPH 16.04.2024 Výťahy Východ s.r.o. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 16.04.2024
Objednávka 2024073 materiál 158,33 s DPH 15.04.2024 Tribe kom spol. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 15.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3006