|
Faktúra |
7211930
|
zber a odvoz odpadu z kuchyne
|
192,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktúry_ZŠ_02_2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_06_2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_05_2020
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Zmluva |
|
prenánom ihrísk, malej a veľkej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Športový klub PELIKÁN |
Jozef Pankuch |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
Objednávka |
2021034
|
revízia kotolne a jej časti
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Jozef Kočiško |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_03_2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
20210123
|
štrk, cement
|
150,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ŠPD stavebniny Bystré s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_01_2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_11_2019
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
Objednávka |
2021050
|
oprava a údržba kopirovacieho stroja
|
241,42 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Iveta Sokolovská -OPTIMA |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
Objednávka |
|
objednávky_ZŠ_11_2019
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_06_2019
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
Faktúra |
2200391
|
umyvací prostriedok
|
240,00 |
s DPH |
76
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
ELektroservis VV ss.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
Objednávka |
2021214
|
direktor časopis
|
169,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
WOLTERS KLUWER s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
Faktúra |
3029500238
|
direktor časopis
|
169,00 |
s DPH |
2021214
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
WOLTERS KLUWER s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
Faktúra |
2214300072
|
vyčtovacia faktúra teplo
|
334,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
VEOLIA Energia Východné Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
Faktúra |
20220040
|
kurz prvej pomoci
|
650,00 |
s DPH |
2021213
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Prvá pomoc s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
Objednávka |
2021213
|
kurz prvej pomoci
|
650,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
Prvá pomoc s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
Objednávka |
76
|
prostriedko umyvací ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2022 |
|
|
|
ELektroservis VV ss.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2022 |