• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3400188 transformátor - konvektomar 37,80 s DPH šj/9 23.04.2024 EUROGASTROP s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 24.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 01/04/2024 čistenie kanálov 995,00 s DPH šj/10 03.05.2024 Hrabčák-VAS SLOVAKIA s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 03.05.2024 03.05.2024
    Faktúra 20240038 materiál ŠJ 131,20 s DPH Šj/2 05.03.2024 KOVTEX s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 06.03.2024 06.03.2024
    Faktúra 3400157 sonda konvektomatu 183,60 s DPH ŠJ/8 08.04.2024 Erogastrop Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 20220098 kuchynský riad 140,00 s DPH ŠJ/74 22.06.2022 KOVTEX s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 23.06.2022 23.06.2022
    Faktúra 2200246 materiál do kuchyne 446,40 s DPH ŠJ/73 13.06.2022 ELektroservis VV ss.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 13.06.2022 13.06.2022
    Faktúra 2403247 prehliadka výťahu 36,00 s DPH ŠJ/7 08.04.2024 Výťahy Východ s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 24018 deratizácia 133,00 s DPH ŠJ/5 19.03.2024 Hattech plus s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 19.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 2102703 soľ tabletová 45,60 s DPH ŠJ/43 05.11.2021 EUROGASTROP s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 05.11.2021 05.11.2021
    Faktúra 2400573 Oplachový prostriedok do myčky 39,48 s DPH ŠJ/4 14.03.2024 EUROGASTROP s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 14.03.2024 14.03.2024
    Faktúra 0142024 služby+materiál ŠJ 130,00 s DPH ŠJ/3 08.03.2024 Kvetoslav Bochnovič Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 08.03.2024 08.03.2024
    Faktúra 20210105 nákup kuchynského riadu 260,20 s DPH ŠJ/29 24.06.2021 KOVTEX s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 24.06.2021 24.06.2021
    Faktúra 20052021 prebíjanie, prečistenie, frézovanie a monitorovanie kanalizácie 1 990,00 s DPH ŠJ/28 14.06.2021 Hrabčák-VAS SLOVAKIA s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
    Faktúra 2101016 montáž rezacieho kotúča 42,00 s DPH ŠJ/27 07.06.2021 EUROGASTROP s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
    Faktúra 182021 oprava chladiarenskej skrine 172,08 s DPH ŠJ/26 31.05.2021 Miroslav Kulman Chladiaren Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 31.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 2100949 nákup rezacieho kotúča 174,72 s DPH ŠJ/25 27.05.2021 EUROGASTROP s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 26.05.2021 27.05.2021
    Faktúra 82401251 eco pasta - do odpadov 207,55 s DPH ŠJ/11 20.05.2024 Tech-masters Slovakia Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 20.05.2024 20.05.2024
    Faktúra 2011018 Ondrej Kolesár - KOLESÁR SNP 226/48 Hanušovce nad Topľou 178,58 s DPH ŠJ 3 15.03.2011 Kolesár ŠJ
    Faktúra 3400133 oprava myčky 165,96 s DPH ŠDJ/6 20.03.2024 EUROGASTROP s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 20.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 1024031892 služba - ochrana os. údajov 72,00 s DPH ZO/2020A11315-1 ZO/2020A11315-1 02.03.2024 Osobnyudaj s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.03.2024 02.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3175