|
Objednávka |
2021034
|
revízia kotolne a jej časti
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Jozef Kočiško |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktúry_ZŠ_02_2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
7211930
|
zber a odvoz odpadu z kuchyne
|
192,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
Zmluva |
|
prenánom ihrísk, malej a veľkej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Športový klub PELIKÁN |
Jozef Pankuch |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
Objednávka |
2021050
|
oprava a údržba kopirovacieho stroja
|
241,42 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Iveta Sokolovská -OPTIMA |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_06_2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_05_2020
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_03_2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_01_2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_11_2019
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
Faktúra |
20210123
|
štrk, cement
|
150,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ŠPD stavebniny Bystré s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
Objednávka |
|
objednávky_ZŠ_11_2019
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_06_2019
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
Faktúra |
6555489468
|
Poistenie
|
614,39 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
Faktúra |
2777001379
|
Poistenie
|
666,15 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
UniQA poisťovňa a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
Faktúra |
2500660727
|
Spotreba vody
|
2 184,78 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Východoslovenská vodárensk |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
Faktúra |
2290298185
|
Elektrina
|
696,79 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
Faktúra |
2290299345
|
Elektrina
|
4 317,49 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
Faktúra |
2103059
|
nákup jedelenského setu
|
612,00 |
s DPH |
56
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
Faktúra |
22204166
|
Kancelárske potreby
|
93,26 |
s DPH |
2021267
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
APL plus s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |