|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_03_2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Objednávka |
2021034
|
revízia kotolne a jej časti
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Jozef Kočiško |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_05_2020
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Objednávka |
2021050
|
oprava a údržba kopirovacieho stroja
|
241,42 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Iveta Sokolovská -OPTIMA |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
Zmluva |
|
prenánom ihrísk, malej a veľkej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Športový klub PELIKÁN |
Jozef Pankuch |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
7211930
|
zber a odvoz odpadu z kuchyne
|
192,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
Faktúra |
20210123
|
štrk, cement
|
150,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ŠPD stavebniny Bystré s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
Objednávka |
|
objednávky_ZŠ_11_2019
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_06_2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_11_2019
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_06_2019
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ_01_2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
|
Faktúry_ZŠ_02_2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Hanušovce n. T. |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
2021050
|
revízia tzeleocvičného náradia
|
220,00 |
s DPH |
2021106
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
JMKE s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
Objednávka |
2021105
|
tabuľová farba čierna
|
35,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
FARLESK spol. s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
Faktúra |
1007748702
|
telefonné hovory
|
147,26 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
SLovak telekom . a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
Faktúra |
1007748702
|
telefonné hovory
|
143,86 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
SLovak telekom . a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
Faktúra |
2100421
|
umývací prostriedok
|
84,00 |
s DPH |
42/ŠJ
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
Objednávka |
42/ŠJ
|
umývací prostriedok
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
Faktúra |
21021435
|
toaletný papier a mydlo
|
32,35 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK,spo |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |